Orden de Compra. Nº3328-736-SE20 "DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-736-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación AV. LA CONDES 863.
Comuna Las Condes
Impuesto 1055226,75
Dirección de Envío de la Factura AV. LA CONDES 863.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BPH S.A
Razón Social BPH S.A.
R.U.T. 96.519.830-k
Sucursal BPH S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151710
Clorhidrato de fenilefrina130Ampolla6611593 FENILEFRINA 1% (10 mg/1 mL). FENILEFRINA 1% (10 MG./ 1ML) Caja x 10 amp $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145.000 $ 2.145.000
85121901
Recetarios magistrales50Ampolla6607654 SUCCINILCOLINA 100 MG. SUCCINILCOLINA 100 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 1 FA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
85121901
Recetarios magistrales14Frasco Ampolla6607784 METILPREDNISOLONA 500 MG. METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500 MG INYECTABLE CAJA X 1 FA $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
85121901
Recetarios magistrales11Frasco Ampolla6608562 TRAMADOL GOTAS 10 ML. TRAMADOL 100MG/ML 10 ML SOLUC. ORAL CAJA X 1 FCO $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.625 $ 20.625
51101551
Ceftriaxona3470Frasco Ampolla6600040 CEFTRIAXONA 1 GR. CEFTRIAXONA 1 GR INYECTABLE CAJA X 10 FA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.600 $ 1.318.600
51101542
Ciprofloxacina360Frasco Ampolla6601040 CIPROFLOXACINO 200MG 100ML CIPROFLOXACINO 200 MG/100ML INYECTABLE CAJA X 1 FC PL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
51101578
Cefazolina2600Frasco Ampolla6601914 CEFAZOLINA 1GR. CEFAZOLINA 1 GR INYECTABLE CAJA X 10 FA $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.000 $ 793.000
51142904
Lidocaína20Frasco Ampolla6609192 LIDOCAINA 10 % SPRAY. LIDOCAINA 10 % AEROSOL CAJA X 1 FCO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
51101503
Cloranfenicol94Tubo6602088 CLORAMFENICOL OFTAL. 3,5GR. CLORAMFENICOL 10 MG/G UGTO OFT CAJA X 1 TUB $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100
85121901
Recetarios magistrales90Tubo6603716 EVACUANTE INTESTINAL ENEMA. SODIO BIFOSFATO ADULTO ENEMA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 5.553.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.055.227
TOTAL OC $ 6.609.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.