Orden de Compra. Nº
3328-736-SE20
"
DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-736-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
AV. LA CONDES 863.
Comuna
Las Condes
Impuesto
1055226,75
Dirección de Envío de la Factura
AV. LA CONDES 863.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BPH S.A
Razón Social
BPH S.A.
R.U.T.
96.519.830-k
Sucursal
BPH S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51151710
Clorhidrato de fenilefrina
130
Ampolla
6611593 FENILEFRINA 1% (10 mg/1 mL).
FENILEFRINA 1% (10 MG./ 1ML) Caja x 10 amp
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.145.000
$ 2.145.000
85121901
Recetarios magistrales
50
Ampolla
6607654 SUCCINILCOLINA 100 MG.
SUCCINILCOLINA 100 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 1 FA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
85121901
Recetarios magistrales
14
Frasco Ampolla
6607784 METILPREDNISOLONA 500 MG.
METILPREDNISOLONA SUCCINATO 500 MG INYECTABLE CAJA X 1 FA
$ 8.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.500
$ 122.500
85121901
Recetarios magistrales
11
Frasco Ampolla
6608562 TRAMADOL GOTAS 10 ML.
TRAMADOL 100MG/ML 10 ML SOLUC. ORAL CAJA X 1 FCO
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.625
$ 20.625
51101551
Ceftriaxona
3470
Frasco Ampolla
6600040 CEFTRIAXONA 1 GR.
CEFTRIAXONA 1 GR INYECTABLE CAJA X 10 FA
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.318.600
$ 1.318.600
51101542
Ciprofloxacina
360
Frasco Ampolla
6601040 CIPROFLOXACINO 200MG 100ML
CIPROFLOXACINO 200 MG/100ML INYECTABLE CAJA X 1 FC PL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
51101578
Cefazolina
2600
Frasco Ampolla
6601914 CEFAZOLINA 1GR.
CEFAZOLINA 1 GR INYECTABLE CAJA X 10 FA
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 793.000
$ 793.000
51142904
Lidocaína
20
Frasco Ampolla
6609192 LIDOCAINA 10 % SPRAY.
LIDOCAINA 10 % AEROSOL CAJA X 1 FCO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
51101503
Cloranfenicol
94
Tubo
6602088 CLORAMFENICOL OFTAL. 3,5GR.
CLORAMFENICOL 10 MG/G UGTO OFT CAJA X 1 TUB
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.100
$ 61.100
85121901
Recetarios magistrales
90
Tubo
6603716 EVACUANTE INTESTINAL ENEMA.
SODIO BIFOSFATO ADULTO ENEMA
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
Total Neto
$ 5.553.825
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.055.227
TOTAL OC
$ 6.609.052
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.