Orden de Compra. Nº3328-771-SE20 "DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-771-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 1648327,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131611
Dalteparina sódica130Ampolla6603902 DALTEPARINA 2500 UI 0,2ML. DALTEPARINA 2500 UI/0,2ML INYECTABLE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.150 $ 202.150
85121901
Recetarios magistrales864Frasco Ampolla6606290 PARECOXIB 40 MG. PARECOXIB 40 MG INY $ 5.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.532.544 $ 4.532.544
51181706
Hidrocortisona1200Frasco Ampolla6607560 HIDROCORTISONA 100 MG HIDROCORTISONA 100MG INY $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000
51181707
Metilprednisolona4Frasco Ampolla6607782 METILPREDNISOLONA 125 MG F.A. METILPREDNISOLONA SUCCINATO 125 MG INYECTABLE $ 7.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.516 $ 29.516
51101567
Ampicilina89Frasco Ampolla6608700 AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR. AMPICILINA + SULBACTAM 1 GR/0,5 GR INYECTABLE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.200 $ 338.200
51102301
Aciclovir75Frasco Ampolla6609190 ACICLOVIR 250 MG E.V. ACICLOVIR 250 MG INYECTABLE $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.500 $ 322.500
85121901
Recetarios magistrales10Frasco Ampolla6611888 ECALTA (ANIDULAFUNGINA) 100MG. ANIDULAFUNGINA 100 MG INYECTABLE $ 118.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186.500 $ 1.186.500
51101549
Linezolid40Bolsa6611596 LINEZOLID 600MG*300ML Bolsa. LINEZOLID 600 MG INY $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 8.675.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.648.328
TOTAL OC $ 10.323.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.