Orden de Compra. Nº
3328-771-SE20
"
DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-771-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (110LR18)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
1648327,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.
Razón Social
PFIZER CHILE S A
R.U.T.
96.981.250-9
Sucursal
PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51131611
Dalteparina sódica
130
Ampolla
6603902 DALTEPARINA 2500 UI 0,2ML.
DALTEPARINA 2500 UI/0,2ML INYECTABLE
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.150
$ 202.150
85121901
Recetarios magistrales
864
Frasco Ampolla
6606290 PARECOXIB 40 MG.
PARECOXIB 40 MG INY
$ 5.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.532.544
$ 4.532.544
51181706
Hidrocortisona
1200
Frasco Ampolla
6607560 HIDROCORTISONA 100 MG
HIDROCORTISONA 100MG INY
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344.000
$ 1.344.000
51181707
Metilprednisolona
4
Frasco Ampolla
6607782 METILPREDNISOLONA 125 MG F.A.
METILPREDNISOLONA SUCCINATO 125 MG INYECTABLE
$ 7.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.516
$ 29.516
51101567
Ampicilina
89
Frasco Ampolla
6608700 AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 GR.
AMPICILINA + SULBACTAM 1 GR/0,5 GR INYECTABLE
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 338.200
$ 338.200
51102301
Aciclovir
75
Frasco Ampolla
6609190 ACICLOVIR 250 MG E.V.
ACICLOVIR 250 MG INYECTABLE
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.500
$ 322.500
85121901
Recetarios magistrales
10
Frasco Ampolla
6611888 ECALTA (ANIDULAFUNGINA) 100MG.
ANIDULAFUNGINA 100 MG INYECTABLE
$ 118.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.186.500
$ 1.186.500
51101549
Linezolid
40
Bolsa
6611596 LINEZOLID 600MG*300ML Bolsa.
LINEZOLID 600 MG INY
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
Total Neto
$ 8.675.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.648.328
TOTAL OC
$ 10.323.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.