Orden de Compra. Nº3328-793-SE20 "DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (67LR19)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-793-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA FÁRMACOS ABRIL (67LR19)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-67-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 172938
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FARMACEUTICA RECCIUS SPA
R.U.T. 94.593.000-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105323
Soluciones tampón o soluciones prefabricadas de el144Frasco Ampolla6611685 SOLUCION COLONOSCOPIA 1LT. SOLUCION COLONOSCOPIA 1000 ML $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
51212303
Fluoresceína sódica23Ampolla6603717 FLUORESCEINA AMP. FLUORESCEINA 2%/10ml SOLUCIÓN OFTALMICA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
85121901
Recetarios magistrales12Tubo6606311 PASTA LASAR (POTE). PASTA LASAR POTE 30 GR $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
51211615
Azul de metileno6Ampolla6600955 AZUL PATENTE BLUE 1% 5ML. AZUL PATENTE 1% 5ML $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 910.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.938
TOTAL OC $ 1.083.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.