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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-834-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASB/PROGRAMA DE COMPRA ALIMENTACIÓN ABARROTES MARZO-ABRIL ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-2-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.125 año 2019, Organismo de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en 45 días” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
87324 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEON PARRO S.A. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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R.U.T. |
93.803.000-6 |
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Sucursal |
LEON PARRO S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101540
| Verduras estables sin refrigerar | 120 | Galón | Tomate Natural pelado galón 1500-1600grs. drenado 2500grs. | Según Ficha técnica adjunta.
Plazo de entrega 2 días hábiles |
$ 3.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 459.600
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$ 459.600
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Total Neto
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$ 459.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.324
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$ 546.924
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.