Orden de Compra. Nº3328-840-SE19 "JAG/ PROG. MARZO BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-840-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra JAG/ PROG. MARZO BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064017080044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional de la Ley Nº 21.125, de Presupuestos del Sector Público para el año 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 337688,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121901
Recetarios magistrales47Ampolla6611678 TERLIPRESINA 1MG. 6611678 TERLIPRESINA 1MG. $ 35.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.703 $ 1.656.703
85121901
Recetarios magistrales5Ampolla6601586 CARBETOCINA 100MCG/ML (DURATOCIN) 6601586 CARBETOCINA 100MCG/ML (DURATOCIN) $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
51182101
Acetato de desmopresina1Frasco Ampolla6611614 DESMOPRESINA SPRAY NASAL 5ML. 6611614 DESMOPRESINA SPRAY NASAL 5ML. $ 44.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.107 $ 44.107
Total Neto $ 1.777.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.689
TOTAL OC $ 2.114.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.