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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-85-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AQC/ PROG. ENERO ALIMENTACIÓN "LP" FRUTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-131-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
192090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GEONOX LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GEONOX LIMITADA
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R.U.T. |
76.374.669-0 |
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Sucursal |
GEONOX LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 2400 | Unidad | Manzana roja, calibre 200grs. | Manzana roja, calibre 200grs. |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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50101634
| Fruta fresca | 1400 | Unidad | Manzana verde, calibre 200grs. | Manzana verde, calibre 200grs. |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.000
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$ 266.000
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50101634
| Fruta fresca | 1700 | Unidad | Naranja, calibre 200grs. | Naranja, calibre 200grs. |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.000
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$ 289.000
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Total Neto
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$ 1.011.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.090
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$ 1.203.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.