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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-867-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAG/DAG/REQ.NºS-35/3328-15-L123/MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-15-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público para el año 2023 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
325964 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vigaflow S.A. |
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Razón Social |
VIGAFLOW S A
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R.U.T. |
99.515.010-7 |
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Sucursal |
Vigaflow S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222204
| Depósito elevado de agua | 4 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, Según lo estipulado en las Bases Técnicas adjuntas. | MANTENCIÓN TRIMESTRAL PLANTA DE AGUA
INCLUYE:
- Cambio de cartuchos de prefiltración
Reposición de cartuchos de resina mixta
- Mantención y Puesta en marcha de planta de Agua
Toma de parámetros de alimentación , tratamiento y producto |
$ 428.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.715.600
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$ 1.715.600
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Total Neto
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$ 1.715.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 325.964
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$ 2.041.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.