Orden de Compra. Nº3328-867-SE23 "JAG/DAG/REQ.NºS-35/3328-15-L123/MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-867-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2023
Nombre de la Orden de Compra JAG/DAG/REQ.NºS-35/3328-15-L123/MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-15-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022214012152206999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público para el año 2023
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 325964
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vigaflow S.A.
Razón Social VIGAFLOW S A
R.U.T. 99.515.010-7
Sucursal Vigaflow S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222204
Depósito elevado de agua4UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, Según lo estipulado en las Bases Técnicas adjuntas.MANTENCIÓN TRIMESTRAL PLANTA DE AGUA INCLUYE: - Cambio de cartuchos de prefiltración Reposición de cartuchos de resina mixta - Mantención y Puesta en marcha de planta de Agua Toma de parámetros de alimentación , tratamiento y producto $ 428.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.600 $ 1.715.600
Total Neto $ 1.715.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.964
TOTAL OC $ 2.041.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.