Orden de Compra. Nº3328-883-SE20 "ARV/ PROG. ABRIL ALIMENTACION (LP)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-883-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ARV/ PROG. ABRIL ALIMENTACION (LP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-65-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.192 año 2020, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación AV. LA CONDES 863.
Comuna Las Condes
Impuesto 378521,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LA CONDES 863.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pan Cordillera
Razón Social PAN CORDILLERA LIMITADA
R.U.T. 79.725.360-k
Sucursal Pan Cordillera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco100kilogramoPAN SIN MATERIA GRASA CSAL MINI MARRAQUETA Y BOLLITOSPAN SIN MATERIA GRASA CSAL MINI MARRAQUETA Y BOLLITOS $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
50181901
Pan fresco1000kilogramoPAN ESPECIAL 40GR CHOCOSITOS, MINI MARRAQUETAS, AMASADOS, BOCADO DE DAMAPAN ESPECIAL 40GR CHOCOSITOS, MINI MARRAQUETAS, AMASADOS, BOCADO DE DAMA $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000
50181901
Pan fresco800UnidadEMPOLVADO 30 GREMPOLVADO 30 GR $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000
50181901
Pan fresco20UnidadMUFFIN ARANDANOS Y CHIP DE CHOCOLATE 40 GRMUFFIN ARANDANOS Y CHIP DE CHOCOLATE 40 GR $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
50181901
Pan fresco1000UnidadPAN DE ANIS 25 GRPAN DE ANIS 25 GR $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
50181901
Pan fresco60kilogramoPAN RALLADOPAN RALLADO $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.740 $ 76.740
50181901
Pan fresco60UnidadMOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA CSALMOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA CSAL $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.440 $ 133.440
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate20UnidadCONEJO DE TRUFA 30 GRCONEJO DE TRUFA 30 GR $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
50181901
Pan fresco70kilogramoMOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA SSALMOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA SSAL $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.680 $ 155.680
Total Neto $ 1.992.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.522
TOTAL OC $ 2.370.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.