Orden de Compra. Nº
3328-883-SE20
"
ARV/ PROG. ABRIL ALIMENTACION (LP)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-883-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
ARV/ PROG. ABRIL ALIMENTACION (LP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-65-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto Nº 21.192 año 2020, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
AV. LA CONDES 863.
Comuna
Las Condes
Impuesto
378521,8
Dirección de Envío de la Factura
AV. LA CONDES 863.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pan Cordillera
Razón Social
PAN CORDILLERA LIMITADA
R.U.T.
79.725.360-k
Sucursal
Pan Cordillera
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
100
kilogramo
PAN SIN MATERIA GRASA CSAL MINI MARRAQUETA Y BOLLITOS
PAN SIN MATERIA GRASA CSAL MINI MARRAQUETA Y BOLLITOS
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.000
$ 113.000
50181901
Pan fresco
1000
kilogramo
PAN ESPECIAL 40GR CHOCOSITOS, MINI MARRAQUETAS, AMASADOS, BOCADO DE DAMA
PAN ESPECIAL 40GR CHOCOSITOS, MINI MARRAQUETAS, AMASADOS, BOCADO DE DAMA
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.130.000
$ 1.130.000
50181901
Pan fresco
800
Unidad
EMPOLVADO 30 GR
EMPOLVADO 30 GR
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.000
$ 212.000
50181901
Pan fresco
20
Unidad
MUFFIN ARANDANOS Y CHIP DE CHOCOLATE 40 GR
MUFFIN ARANDANOS Y CHIP DE CHOCOLATE 40 GR
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
50181901
Pan fresco
1000
Unidad
PAN DE ANIS 25 GR
PAN DE ANIS 25 GR
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.000
$ 159.000
50181901
Pan fresco
60
kilogramo
PAN RALLADO
PAN RALLADO
$ 1.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.740
$ 76.740
50181901
Pan fresco
60
Unidad
MOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA CSAL
MOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA CSAL
$ 2.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.440
$ 133.440
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
20
Unidad
CONEJO DE TRUFA 30 GR
CONEJO DE TRUFA 30 GR
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
50181901
Pan fresco
70
kilogramo
MOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA SSAL
MOLDE SORILLA Y SMATERIA GRASA SSAL
$ 2.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.680
$ 155.680
Total Neto
$ 1.992.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 378.522
TOTAL OC
$ 2.370.742
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.