Orden de Compra. Nº3328-91-SE18 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS ENERO (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-91-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2018
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS ENERO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 15800,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105301
Cajas de gel4Unidad no definida7200370 GEL PARA ULTRASONIDO BD 5 LT DIFEM PHARMA 2400162 4 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno56Frasco7220012 AGUA OXIGENADA 110 CC Difem Pharma 2400352 56 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale224Frasco7220044 ALCOHOL 70º 125CC Difem Pharma 2400961 56 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760
Total Neto $ 83.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.800
TOTAL OC $ 98.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.