Orden de Compra. Nº3329-235-MC18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN CUARTEL IAT ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3329-235-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN CUARTEL IAT ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Atacama
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Atacama
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra O'higgins Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Atacama
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación O'higgins Nº 753
Comuna Copiapó
Impuesto 69452,182
Dirección de Envío de la Factura O'higgins Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151802
Chapa para forrado de paredes94UnidadPINO DIMEN VERDE 2X3 3 2M cu 25 HARDBOARD LISO 3MM 152X244MT PL 1 YESOCARTON REB 10MM 1 2x2 4 cu 8 PTA TERC 80X200 B PINO cu 1 CERR POLI POMO ACC CERROJO AI CU 2 JGO MCO PTA PINO 30X90X5 4M cu 1 PERNO ANCLAJE 5 16X4 1 4 25 UN cu 1 TOR YSC CRS PFZ 6X11 4 FCOl1OOO cl 1 TORN TURBO SCREW 5X5 8 12UN cu 1 TIRADOR PERU 96 MM SATINADO cu 12 SET CORRED CAJON TL 40 CM PA 6 CERR 2351 1920 NI EX288 1920 cu 6 CORREDERA CAJON SB 4 PA 6 TORN MAD AGLOMER 3 0 cu 1 AL SPR NYA HO7V U 2 5M ROJ 5M cu 2 AL SPR NYA HO7V U 2 5M VDE 5M cu 2 AL SPR NYA HO7V U 2 5M BCO 5M cu 2 CINTA ELEC 10MT NG 1500 SCOTCH cu 1 TPCTO MEL ENCO 10M CHOCOLATE cu 3 PLACA MDF UL 15X1520xX244 PL 1 MEL CHOCOLATE 15 183x250 VES PL 2   $ 3.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.566 $ 365.538
Total Neto $ 365.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.452
TOTAL OC $ 434.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.