Orden de Compra. Nº3329-32-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3329-39-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3329-32-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3329-39-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3329-39-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Atacama
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Atacama
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra O'higgins Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Atacama
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación O'higgins Nº 753
Comuna Copiapó
Impuesto 143184
Dirección de Envío de la Factura O'higgins Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas20Unidadde playa, reposeras relax, con brazo  $ 37.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.600 $ 753.600
Total Neto $ 753.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.184
TOTAL OC $ 896.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.