Orden de Compra. Nº
3332-118-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-LE23
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-118-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
22936,8
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnika S.A.
Razón Social
TECNIKA S A
R.U.T.
96.625.950-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
15
Caja
GUANTES DE NITRILO TALLA M (CAJA X 100)
700PFNF302 GUANTE TALLA M DE NITRILO SIN POLVO, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR CAJA, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA x 100 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 30-01-2025
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general
204
Unidad
TELA MICROPORE 2,5 X 9,1 MT
9140250910 CINTA MICROPOROSA CON DISPENSADOR 2,5CM X 9,1 MTS MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CON 12 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DÍA HÁBIL.VENCIMIENTO 24-11-2024
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.720
$ 87.720
Total Neto
$ 120.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.937
TOTAL OC
$ 143.657
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.