Orden de Compra. Nº
3332-145-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-35-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-145-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-35-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-35-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
63124,84
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Caja
10 CAJAS RESMA DE OFICIO.
CAJAS RESMA DE OFICIO. MULTIPROPOSITO CADA CAJA 10 RESMAS Y CADA RESMA 500 HJS
$ 28.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.700
$ 283.700
44122106
Chinches y tachuelas
10
Caja
10 CAJA DE CHINCHES DE COLORES.
CAJA DE CHINCHES DE COLORES.
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Caja
2 CAJAS NOTAS ADHESIVAS.
CAJAS NOTAS ADHESIVAS. MEDIANAS X 12 UNDS FULTONS
$ 2.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.896
$ 4.896
26111702
Pilas alcalinas
3
Caja
3 CAJAS PILAS CR2032.
CAJAS PILAS CR2032. SET DE 5 UNDS
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
20 SET DE BANDERITAS
SET DE BANDERITAS STUDEMANT
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
44121618
Tijeras
20
Unidad
20 TIJERAS GRANDE.
TIJERAS GRANDE. 8 SELLO
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
30 CARPETAS DE CARTÓN C/ACOCLIPS PLASTIFICADAS.
CARPETAS DE CARTÓN CACOCLIPS PLASTIFICADAS.
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
50
Unidad
50 SET DE SEPARADORES OFICIO.
SET DE SEPARADORES OFICIO. 6 POS
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
Total Neto
$ 332.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.125
TOTAL OC
$ 395.361
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.