Orden de Compra. Nº3332-145-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-35-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-145-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-35-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3332-35-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Vallenar
Impuesto 63124,84
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Caja10 CAJAS RESMA DE OFICIO.CAJAS RESMA DE OFICIO. MULTIPROPOSITO CADA CAJA 10 RESMAS Y CADA RESMA 500 HJS $ 28.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.700 $ 283.700
44122106
Chinches y tachuelas10Caja10 CAJA DE CHINCHES DE COLORES.CAJA DE CHINCHES DE COLORES. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Caja2 CAJAS NOTAS ADHESIVAS.CAJAS NOTAS ADHESIVAS. MEDIANAS X 12 UNDS FULTONS $ 2.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896
26111702
Pilas alcalinas3Caja3 CAJAS PILAS CR2032.CAJAS PILAS CR2032. SET DE 5 UNDS $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad20 SET DE BANDERITASSET DE BANDERITAS STUDEMANT $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
44121618
Tijeras20Unidad20 TIJERAS GRANDE.TIJERAS GRANDE. 8 SELLO $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
44122001
Archivadores de fichas30Unidad30 CARPETAS DE CARTÓN C/ACOCLIPS PLASTIFICADAS.CARPETAS DE CARTÓN CACOCLIPS PLASTIFICADAS. $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50Unidad50 SET DE SEPARADORES OFICIO. SET DE SEPARADORES OFICIO. 6 POS $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
Total Neto $ 332.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.125
TOTAL OC $ 395.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.