Orden de Compra. Nº
3332-161-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-39-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-161-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-39-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-39-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
53475,5
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
20
Unidad
20 SOLUCIÓN GLUCOSADA 10% MATRAZ 1000ML. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
SUERO GLUCOSA AL 10%, DEXTROSA 10%, MATRAZ 1000 cc. VIAFLEX BAXTER.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
20
Unidad
20 SOLUCIÓN GLUCOSADA 10% MATRAZ 500ML. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
SUERO GLUCOSA AL 10%, DEXTROSA 10%, MATRAZ 500 cc. VIAFLEX BAXTER.
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
42311511
Vendas de gasa
10
Unidad
10 GASA HIDROFILA 100 YARDAS. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
GASA HIDROFILA ROLLO 36 x 100 yardas. 91 MTS TEJIDO FINO 20 x 24. importada VCTO. 2023
$ 10.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.000
$ 106.000
42132205
Guantes quirúrgicos
50
Par
50 PARES GUANTE ESTEROL 6,5. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6,5 PAR. Caja x 50 PARES, TOP GLOVE VCTO. 2023
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
100
Unidad
100 HOJA BISTURÍ N°11.
HOJAS DE BISTURI Nº 11, ESTERIL, caja x 100, VCTO. 2023
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
100
Unidad
100 HOJA BISTURÍ N°15.
HOJAS DE BISTURI Nº 15, ESTERIL, caja x 100 , VCTO. 2023
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
42142609
Jeringas médicas con aguja
60
Unidad
60 JERINGAS 60ML CON PIVOTE. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
JERINGAS DESECHABLES 50-60 cc. PUNTA CATETER, MARCA MUNCARE VCTO. 2023
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
42293603
Sondas quirúrgicas
20
Unidad
20 SONDA FOLEY N°16. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
SONDA FOLEY 16 FR 5-15 ml. 2 vías DE LATEX SILICONADA , VCTO. 05-2021
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
42293603
Sondas quirúrgicas
20
Unidad
20 SONDA FOLEY N°22. CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2021.
SONDA FOLEY 22 FR 5-15 ml. 2 vías DE LATEX SILICONADA, VCTO. 11-2021
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44121505
Sobres especiales
8000
Unidad
8000 UNIDADES SOBRES DE PAPEL BLANCO DE 1/2 K DE 17.5X 8CM.
SACOS PAPEL BLANCAS 1:2 kilo. APROX. DE 17.5X 8CM. PQTE. x 1000
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 49.600
44121505
Sobres especiales
4000
Unidad
4000 SOBRES DE PAPEL BLANCO DE 1/4K DE 17,5X8CM.
SACOS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. APROX. DE 17,5X8CM. PQTE. x 1000
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.800
44121505
Sobres especiales
4000
Unidad
4000 SOBRE DE PAPEL BLANCO DE 1 KILO.
SACOS PAPEL BLANCAS 1 KILO. PQTE. x 1000
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 37.600
Total Neto
$ 281.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.476
TOTAL OC
$ 334.926
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.