Orden de Compra. Nº
3332-193-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-13-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-193-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-13-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
23353,66
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
100
Unidad
AGUJA 21GX 1/2, CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2023.
136004 AGUJA HIPODERMICA 21GX1-12 300340 BD MEDICAL, AGUJA. Despacho en 2 dias habiles, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta ficha tecnica. Vencimiento Enero 2023. se adjuntan politicas de canje
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
42142523
Agujas hipodérmicas
50
Unidad
BRANULA N°20, CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2023.
292598 INSYTE AUTOGUAR.20GAX1.0, CAJA X 50, BD MEDICAL, CATETER. Despacho en 2 dias habiles, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta ficha tecnica. Vencimiento Enero 2023. se adjuntan politicas de canje
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.610
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter
600
Unidad
BAJADA DE SUERO, CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2023.
834111 EQUIPO SUERO CV CY LSLIP MUNCARE 25, CAJA X 25, CHANNELMED, EQUIPO. Despacho en 2 dias habiles, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta ficha tecnica. Vencimiento Enero 2023. se adjuntan politicas de canje
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.400
$ 89.184
42201713
Componentes tridimensionales ecográficos médicos de ultrasonidos, efecto Doppler o eco
1
Bidón
GEL PARA ECO, BIDON DE 5 LITROS, CON FECHA VENCIMIENTO ENERO 2023.
778043 DIECO-GEL CELESTE BIDON 5LTS. DIFEM PHARMA, GEL TOPICO. Despacho en 2 dias habiles, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta ficha tecnica. Vencimiento Enero 2023. se adjuntan politicas de canje
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
Total Neto
$ 122.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.354
TOTAL OC
$ 146.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.