Orden de Compra. Nº3332-213-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-27-L118"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-213-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-27-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3332-27-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 93825,8
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINK LASER SUMINISTROS COMPUTACIONALES
Razón Social DIEGO ALEJANDRO TAPIA RUPAYAN
R.U.T. 18.048.478-7
Sucursal DINK LASER SUMINISTROS COMPUTACIONALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad2 TINTA HP 126A NEGRA.TONER HP 126A COLOR NEGRO ORIGINAL $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad2 TINTA HP 126A COLOR.TONER HP 126A COLOR ORIGINAL $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980
44103103
Tóner6Unidad6 TONER HP 35A NEGRA.TONER HP CB435A 35A COLOR NEGRO ORIGINALES $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.940 $ 143.940
44103103
Tóner2Unidad2 TONER BROTHER 1060.TONER BROTHER TN-1060 COLOR NEGRO ORIGINALES $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad4 TINTA HP 21 NEGRA.TINTA HP 21 COLOR NEGRO ORIGINALES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44103103
Tóner6Unidad6 TONER HP 17A NEGRO.TONER HP CF217A 17A COLOR NEGRO ORIGINALES $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.940 $ 191.940
Total Neto $ 493.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.826
TOTAL OC $ 587.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.