Orden de Compra. Nº3332-223-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-85-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-223-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-85-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3332-85-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 128820
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NACER PUBLICIDAD
Razón Social CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO
R.U.T. 8.541.790-8
Sucursal NACER PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221510
Gorras deportivas100UnidadGORROS GABARDINA CON LOGO(COLOR AZUL,LETRAS ROJAS) SEGUN ANEXO,PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LOS GORROS, ADJUNTAR MODELO OFERTADO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadCRUZA CALLE PVC SEGUN ANEXO(SE ACEPTAN MODIFICACIONES), INCLUYE PIOLA DE AMARRE, ESPECIFICAR MEDIDAS  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria100UnidadPOLERAS BLANCAS MANGA CORTA CON IMPRESION, SEGUN ANEXO, PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LAS POLERAS, TALLAS(50 M Y 50 L) ADJUNTAR MODELO OFERTADO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 678.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.820
TOTAL OC $ 806.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.