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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3332-23-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Reparación Camioneta Great Wall |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud - D.S.M. |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
383382 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gemmas Ltda |
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Razón Social |
SOC COM MECANICA Y SERVICIOS Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.527.090-1 |
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Sucursal |
Gemmas Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | | Reparación y mantención completa para vehículo camioneta Great Wall. |
$ 2.017.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.017.800
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$ 2.017.800
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Total Neto
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$ 2.017.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 383.382
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$ 2.401.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.