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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3332-275-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-31-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3332-31-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
15562,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
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R.U.T. |
5.148.832-6 |
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Sucursal |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131801
| Limpiadores de suelos | 20 | Pack | 20 PACK DE 12 UNIDADES VIRUTILLA DE ACERO CON JABON ANTIBACTERIAL, TIPO MAGO PADS. | pack 12 unid mago pad con jabón |
$ 1.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.980
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$ 25.980
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47121701
| Bolsas de basura | 70 | Rollo | 70 ROLLOS CADA UNO CON 10 UNIDADES DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE 50X70, TIPO SUPERIOR. | bolsas aseo 50x70x10 rojas |
$ 799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.930
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$ 55.930
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Total Neto
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$ 81.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.563
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$ 97.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.