Orden de Compra. Nº
3332-281-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-33-L118
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-281-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-33-L118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-33-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
241997,3
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T.
89.912.300-k
Sucursal
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
7 CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL MAGENTA.
CN047A CARTRIDGE HP 951XL MAGENTA PRO 81008600 251DW
$ 17.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.330
$ 120.330
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
7 CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL CYAN.
CN046A CARTRIDGE HP 951XL CYAN PRO 81008600 251DW
$ 16.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.229
$ 117.229
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
7 CARTUCHOS DE TINTA HP 951 YELOW.
CN048A CARTRIDGE HP 951XL YELLOW PRO 81008600 251DW
$ 17.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.078
$ 120.078
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
7 CARTUCHOS DE TINTA HP 950XL BLACK.
CN045A CARTRIDGE HP 950XL NEGRO PR 81008600 251DW
$ 22.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.117
$ 159.117
56101710
Carritos o soportes de proyector
1
Unidad
1 BOLSO PARA PROYECTOR VIEWSONIC PA502S, NEGRO O AZUL MARINO.
PJ-CASE-008 - BOLSO VWS
$ 13.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.429
$ 13.429
53121706
Bolsos para computadores
1
Unidad
1 BOLSO PARA NOTEBOOK 14 PULGADAS, NEGRO AZUL MARINO.
KLIPX NOTEBOOK CASE UP TO 15.6 KNC-075
$ 8.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.103
$ 8.103
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD
4
Unidad
4 TELEVISOR LED 30 PULGADAS, CON SOPORTE DE SUJECIÓN INCLUIDOS. INSTALACIÓN DE TELEVISORES.
32LK540BPSA - LG 32smart tv IPS new model + XTA-325 - XTECH SOPORTE FiJO DE TV DESDE 32 HASTA 55 PRODUCTOS SIN INSTALACIÓN.
$ 183.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.384
$ 735.384
Total Neto
$ 1.273.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 241.997
TOTAL OC
$ 1.515.667
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.