Orden de Compra. Nº3332-368-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-33-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-368-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-33-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3332-33-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Vallenar
Impuesto 77900
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas100UnidadCURET 4MM DESECHABLE DE HERIDA TIPO KAI MEDICAL, PRESENTACIÓN DE 20 UNIDADES, FECHA VENCIMIENTO AGOSTO 2022.SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA KAI MEDICAL. PROCEDENCIA JAPÓN. CURETA 4 MM. INSTRUMENTO QUIRURGICO EN FORMA DE CUCHARA O PALA CON BORDES CORTANTES CON MANGO. CAJA X 20 UNIDADES. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUEST $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
24111503
Bolsas de plástico400UnidadBOLSA TRANSPARENTE DE 20X 30CM. SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA LA FACILITA BOLSA TRANSPARENTE DE 20X 30CM. PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES. DURACION INDEFINIDA. GARANTIA 1 AÑOS. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.cac $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.900
TOTAL OC $ 487.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.