Orden de Compra. Nº3332-50-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-50-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3332-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Vallenar
Impuesto 64838,64
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PALNIC
Razón Social PALNIC SPA
R.U.T. 77.136.432-2
Sucursal PALNIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona50UnidadALCOHOL GEL 70% 1000CC. FECHA DE VENCIMIENTO OCTUBRE 2023.ALCOHOL GEL ENVASE 1 LITRO, VENCIMIENTO OCTUBRE 2023, VALOR POR ENVASE $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona120UnidadALCOHOL GEL 70% FRASCOS 340ML. FECHA DE VENCIMIENTO OCTUBRE 2023.ALCOHOL GEL ENVASE 340 ML , VENCIMIENTO OCTUBRE 2023, VALOR POR ENVASE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
42312201
Sutura36UnidadSEDA SUTURA 4-0 HR22, FECHA DE VENCIMIENTO OCTUBRE 2023.SLK400684-SEDA NEGRO 4-0 LONGITUD 45cm AGUJA 19mm ⅜ CIRCULO REVERSO CORTANTE, SE OFERTA VALOR POR UNIDAD $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.956 $ 25.956
Total Neto $ 341.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.839
TOTAL OC $ 406.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.