Orden de Compra. Nº
3332-61-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-2-LE20
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-61-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-2-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCION DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
42693
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Medikar Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA
R.U.T.
76.167.536-2
Sucursal
Medikar Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51142931
Cloruro de etilo
15
Unidad
15 UNIDADES CLORURO DE ETILO SPRAY ANESTESIA LOCAL TIPO KELEN. CON FECHA VENCIMIENTO JUNIO 2021.
CLORURO DE ETILO 175ML SPRAY®, CLORURO DE ETILO, CAJA x 1 SPRAY, REUTTER, Vence: 2021-03-01. MONTO MINIMO DE FACTURACION 100.000+IVA, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, SE ADJUNTA POLITICAS DE CANJE-FLETE INCLUIDO.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
2000
Unidad
2000 PARCHES DE PUNCIÓN REDONDOS. CON FECHA VENCIMIENTO JUNIO 2021
VENDAS ADHESIVAS CURAPLAST REDONDA 25MM®, PARCHE CURITA, CAJA x 100 CJ, DIFEM, Vence: 2023-09-30. MONTO MINIMO DE FACTURACION 100.000+IVA, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, SE ADJUNTA POLITICAS DE CANJE-FLETE INCLUIDO.
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 23.100
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
600
Unidad
600 GUANTES DE NITRILO TALLA L. CON FECHA VENCIMIENTO DICIEMBRE 2020.
GUANTE EXAMEN DE NITRILO AZUL COBALTO L®, GUANTE, CAJA x 100 CJ, REUTTER, Vence: 2023-10-01. MONTO MINIMO DE FACTURACION 100.000+IVA, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, SE ADJUNTA POLITICAS DE CANJE-FLETE INCLUIDO.
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
Total Neto
$ 224.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.693
TOTAL OC
$ 267.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.