Orden de Compra. Nº3332-70-AG26 "ADQUISICIÓN MATERIAL ESTERILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-70-AG26
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL ESTERILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Vallenar
Impuesto 31316,18
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281706
Lubricantes de instrumentos1UnidadBidón de lubricante instrumental, de 5lt.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona12UnidadAlcohol 70% líquido, botella de 1 lt.DIFEM ALCOHOL DES 70 1000 CC;MARCA: DIFEM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 12 $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona8UnidadHipoclorito de Sodio 5.25%, botella de 1lt.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8 $ 8
42281912
Toallas de esterilización12UnidadRollo Papel absorbente industrial 250 mts.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12 $ 12
42281808
Papeles u hojas de esterilización1UnidadCaja Papel grado Médico en pliegos de 120cms.POLIPROPILENO SMMMS 120CM X 120CM (CAJA X 200) HOFSAMED, CAJA 200 UNIDADES X 200;NSE INGRESA VALORPOR CAJA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42281806
Tiras indicadoras de esterilización2CajaTiras indicadoras Multiparámetro IQ C5, 250 un x caja.TIRAS INDICADORAS PARA VAPOR COMPLY (1250);MARCA: 3M ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 240 UNIDADES 3M $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
42281701
Limpiadores de cámara para autoclaves o esterilizadores1UnidadBidón Limpiador Ácido para autoclave, bidón 5 litros.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 164.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.316
TOTAL OC $ 196.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.