Orden de Compra. Nº
3332-70-AG26
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ADQUISICIÓN MATERIAL ESTERILIZACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-70-AG26
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL ESTERILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
31316,18
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Drogueria Hofmann
Razón Social
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION
R.U.T.
92.288.000-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281706
Lubricantes de instrumentos
1
Unidad
Bidón de lubricante instrumental, de 5lt.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
12
Unidad
Alcohol 70% líquido, botella de 1 lt.
DIFEM ALCOHOL DES 70 1000 CC;MARCA: DIFEM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 12
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
8
Unidad
Hipoclorito de Sodio 5.25%, botella de 1lt.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8
$ 8
42281912
Toallas de esterilización
12
Unidad
Rollo Papel absorbente industrial 250 mts.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12
$ 12
42281808
Papeles u hojas de esterilización
1
Unidad
Caja Papel grado Médico en pliegos de 120cms.
POLIPROPILENO SMMMS 120CM X 120CM (CAJA X 200) HOFSAMED, CAJA 200 UNIDADES X 200;NSE INGRESA VALORPOR CAJA
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
42281806
Tiras indicadoras de esterilización
2
Caja
Tiras indicadoras Multiparámetro IQ C5, 250 un x caja.
TIRAS INDICADORAS PARA VAPOR COMPLY (1250);MARCA: 3M ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 240 UNIDADES 3M
$ 20.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
42281701
Limpiadores de cámara para autoclaves o esterilizadores
1
Unidad
Bidón Limpiador Ácido para autoclave, bidón 5 litros.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 164.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.316
TOTAL OC
$ 196.138
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.