Orden de Compra. Nº
3332-82-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-4-L120
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-82-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-4-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-4-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCION DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
99299,7
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISOGRAPHIC
Razón Social
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS
R.U.T.
9.707.149-7
Sucursal
ISOGRAPHIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
3
Caja
3 CAJAS PILAS CR2032 TIPO DURACELL.
PRODUCTOS CAJAS PILAS CR2032 TIO DURACELL, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.670
$ 20.670
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
10 LIBROS DE ASISTENCIA COLOR AZUL LINEAL 200 HOJAS.
PRODUCTOS LIBRO DE ASISTENCIA AZUL LINEAL 200 HJS, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.900
$ 38.900
43212105
Impresoras de láser
8
Unidad
8 TINTA HP 78A.
PRODUCTOS TINTA HP 78A, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 47.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.120
$ 383.120
43212105
Impresoras de láser
2
Unidad
2 TINTA CANON PIXMA MG2510.
PRODUCTOS TINTA CANON PIXMA MG2510, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.800
43212105
Impresoras de láser
2
Unidad
2 TINTA BROTHER TN1060.
PRODUCTOS TINTA BROTHER TN-1060, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
44111804
Papeles de dibujo
5
Unidad
5 CROQUERAS
PRODUCTOS CROQUERAS, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Frasco
10 FRASCOS DE 1 KILO TIPO ARTEL.
PRODUCTOS FRASCO DE 1 KILO TIPO ARTEL, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 48 HORAS
$ 1.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.890
$ 13.890
Total Neto
$ 522.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.300
TOTAL OC
$ 621.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.