Orden de Compra. Nº
3332-93-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-L120
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-93-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3332-5-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCION DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
20306,06
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad
6 CARPETAS PLASTIFICADAS.
12294AZ |CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE
$ 177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.062
$ 1.062
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
200 SOBRES OFICIO BLANCO.
85370 |SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 100UD
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
50 SOBRES BLANCO 1/4.
99603 |SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UN
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
50 SOBRE AMERICANO BLANCO.
89311 |SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
50 FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO.
78316 |FUNDA PLASTICA OFICIO X 50 UD LOMO BLANCO
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44122010
Divisores
10
Paquete
10 PAQUETE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO.
82539 |SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECON.
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.210
$ 3.210
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
1 CUADERNO GRANDE DE 200 HOJAS TIPO TORRE.
65102M7 |CUADERNO UNIV. E/S 200 HJ M7 TORRE UNIV.
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
1 LIBRO DE ASISTENCIA DE 50 HOJAS LINEAL.
|80100 |LIBRO ASISTENCIA 050 HJ.
$ 1.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.182
$ 1.182
44121708
Marcadores
5
Unidad
5 DESTACADORES AMARILLO.
85427AM |DESTACADOR SELLOBOSS AMARILLO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
2 TACOS CON PEGAMENTO.
29236 |NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 76 MM X 76 MM
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Caja
3 CAJAS RESMA OFICIO.
18601 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ. CAJA DE 5 RESMA
$ 13.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.330
$ 39.330
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Caja
2 CAJAS DE RESMA TAMAÑO CARTA.
15050 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OFFICE DEPOT 500 HJS. CAJA DE 10 RESMAS
$ 22.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
Total Neto
$ 106.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.306
TOTAL OC
$ 127.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.