Orden de Compra. Nº3333-126-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-126-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 812894,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 23 CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y CDP N°240. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE Y LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE SER EN UNA SOLA PARTIDA CONTEMPLANDO TODOS LOS ARTICULOS POR ESTA RAZON LA EMPRESA QUE OFERTE DEBE CONTAR CON TODO LO REQUERIDO EN STOCK.  $ 4.278.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278.390 $ 4.278.390
Total Neto $ 4.278.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 812.894
TOTAL OC $ 5.091.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.