Orden de Compra. Nº3333-189-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNA DE OLMUE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNA DE OLMUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 127175,55
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreterias America
Razón Social AMERICA SPA
R.U.T. 76.647.271-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreterias America
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje20UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DECRO DE LA COMUNA DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 41 CON ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y CDP N°372. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE   $ 22.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.240 $ 450.240
30111504
Morteros40UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DECRO DE LA COMUNA DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 41 CON ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y CDP N°372. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE   $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.240 $ 111.240
31161507
Tornillos roscadores300UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DECRO DE LA COMUNA DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 41 CON ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y CDP N°372. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
86131502
Pintura3UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DECRO DE LA COMUNA DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 41 CON ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y CDP N°372. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE   $ 15.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.445 $ 47.445
31211904
Brochas10UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SEGURIDAD VIAL DECRO DE LA COMUNA DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N° 41 CON ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y CDP N°372. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
Total Neto $ 639.345
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 127.176
TOTAL OC $ 796.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.