Orden de Compra. Nº3333-301-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-301-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1512 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 38951,52
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalSE SOLICITA ADQUISICIÓN DE : 3 SACOS CEMENTO, 4 PINO TAPA 1*4", 1 CAJA TORNILLOS 2", 1 ROLLO MALLA 1,80 MT, 2 POMELOS 1", 2 DISCOS CORTE 7 1/4", 1 LAPIZ CARPINTERO, 2 POMELO 3/4", 1 CERRADURA, 1 HUINCHA AISLADORA, 1 CERRADURA, 5 MTS PUNTAS, 1 BROCHA 2", 1 DILUYENTE, 1/4 GL ESMALTE, 1 SILICONA, 1 WD 40, 1 TB ACERO LIQUIDO, 2 RUEDAS PANTANERAS, 2 SILICONA TAPAGOTERA GRIS, 1 MAQUINA FUMIGAS, 1/4 GALON TIXOPAC, 4 MASCARILLAS, 5 BROCAS METAL, 2 LLAVES PTA CORONA, 1 CAJA TORNILLOS HEXAGONAL1 1/4", 1 FLEXIBLE GAS, 1 TEFLON GAS,6 PERNO COCHE, 1 CODO BRONCE, 2 PARES GUIANTES, 2 GUANTES CUEROSE SOLICITA ADQUISICIÓN DE : 3 SACOS CEMENTO, 4 PINO TAPA 1*4", 1 CAJA TORNILLOS 2", 1 ROLLO MALLA 1,80 MT, 2 POMELOS 1", 2 DISCOS CORTE 7 1/4", 1 LAPIZ CARPINTERO, 2 POMELO 3/4", 1 CERRADURA, 1 HUINCHA AISLADORA, 1 CERRADURA, 5 MTS PUNTAS, 1 BROCHA 2", 1 $ 205.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.008 $ 205.008
Total Neto $ 205.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.952
TOTAL OC $ 243.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.