Orden de Compra. Nº3333-370-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3333-31-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-370-TD25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3333-31-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 650 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 512045,06
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repaircar
Razón Social JOSÉ CLAUDIO ZÁRATE ZÚÑIGA
R.U.T. 8.948.290-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal repaircar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1GlobalSERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA PODER ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS, GARANTIZAR LA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ESENCIALES Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y LABORES COTIDIANAS  $ 2.694.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.694.974 $ 2.694.974
Total Neto $ 2.694.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 512.045
TOTAL OC $ 3.207.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.