Orden de Compra. Nº3333-475-SE18 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS Y TALLER D"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-475-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS Y TALLER D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414/18 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 53384,49
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Global1 galón anticorrosivo, 3 litros de diluyente, 1 galón de esmalte negro, 2 rollos de cinta de señalización, 2 brochas de 3", 2 brochas de 2", 20 discos de corte de 7 1/4, 1 galón de esmalte amarillo, 5 cámaras de carretillas, 1 galón de pintura, 2 galones de esmalte al agua blanco, 1 galón anticorrosivo rojo, 9 discos de corte de 4 1/2, 4 pliegos de lija metal, 4 kilos de soldadura de 6011, 1 galón de esmalte al agua, 2 litros de diluyente, 3 brochas de 2", 7 pino bruto de 2*3, 26.5 mts de cordón de 3*1.5, 1 enchufe macho, 1 zapatilla, 1 porta electrodo, 5 kilos de soldadura de 7018, 1 bolsa, 1 set de terminales baterías, 1 candado para el taller, 1 grata de 4"1 galón anticorrosivo, 3 litros de diluyente, 1 galón de esmalte negro, 2 rollos de cinta de señalización, 2 brochas de 3", 2 brochas de 2", 20 discos de corte de 7 1/4, 1 galón de esmalte amarillo, 5 cámaras de carretillas, 1 galón de pintura, 2 g $ 280.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.971 $ 280.971
Total Neto $ 280.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.384
TOTAL OC $ 334.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.