Orden de Compra. Nº3333-538-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-538-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 242481,61
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalSE SOLICITA ADQUISICION DE : 1 CAJA DE MASCARILLA, 2 PARES DE GUANTES ULE, 1 BIDON CLORO, 2 PARES DE GUATES PLASTICOS1 ESCOBILLON, 2 LTS PROTECTOR SOLAR, 1 LLAVE PTA CORONA 13 TRUPEN, 1 LLAVE PTA CORONA 14 RINO, 3 DISCO CORTE 4 1 /2, 10 HUINCHA AISLADORA,3 PARES GUANTES, 24 TIRAS FIERRO ESTRIADO, 8 PINOS TAPA, 1 ESCALERILLA, 5 MORTERO PISO, 1 ROLLO MALLA SEÑALIZACION, 24 SACOS CEMENTEO, 1 CAJA TORNILLOS, 2 ALAMBRE NEGRO 18, 4 DISCO CORTE 4 1/2, 1 ROLLO CINTA PELIGRO, 2 BIDON ACELERANTE FRAGUADO 5 L, 1 BIDON SIKA ACELERANTE ANTISOL, 2 MORTERO PISO, 2 PUNTAS PHILLIPS, 1 SILICONA, 15 SACOS CEMENTO, 8 PLANCHAS ZINC, 2 CABALLETE, 2 PINO CEPILLADO, 2 KILOS CLAVO, 2 1/2, 2 KILOS CLAVO 3, 2 KILOS CLAVO 4, 1 CAJA CLAVO 2 1/2, 8 PERNO ANCLAJE 1/2 *5, 1 GALÓN DECORESTEIN ALERCE, 2 BROCHAS 4, 8 PINOS BRUTO2*2*3,20, 14 METROS MANGUERA, 1 ROLLO LIENZA, 2 BROCAS METAL 13 MM, 1 BROCA CEMENTO 12 MM, 1 SERRUCHO, 8 PERNO ANCLAJE 1/2*5, 3 DISCO FLAP, 1 CINTA SEÑALIZACION, 2 PINO BRUTO, 2 PINO TAPA, 10 SACOS CEMENTO, 1 BIDON ACELERANTE, 1 CAJA TORNILLOS 2", 1 SIPA ANTISOL, 1 HUINCHA MEDIR 10 MT, 1 GALON OLEO ESMALTE SINTETICO, 1 GALON OLEO, 2 LT DILUYENTE, 2 BROCHAS 2 1/2, 5 DISCOS CORTE METAL 5 KG SOLDADURA, 3 ROLLOS PLANSA, 3 ESTANQUES 630 LTS, 9 PLANCHAS OSB 9,5 MM, 60 PINO TAPA 10 PLANCHAS ZINC, 50 PINO BRUTO, 2 CABALLETE ZINC, 1 LT EXPERKILL, 2 CERRADURA, 1 PUERTA TERCIADO, 1 PAR BISAGRAS 3*3, 1 FORMON 16 MM Y UNO DE 25 MM, 1 MASCARA SOLDAR, 2 VIDRIOS SOLDAR, 1 LT AGUARRRAS, 1 HUINCHA MEDIR 8 MT, 1 HUINCHA MEDIR 5 MT, 1 ROLLO SOLADURA , 1 HOJA SIERRA, 2 BROCHAS METAL, 1 CERRADURA TUBULAR Y 1 ALARGADOR SEGÚN COTZ 10553, 10288,10516,10604,10549,10334,10526 Y 10245SE SOLICITA ADQUISICION DE : 1 CAJA DE MASCARILLA, 2 PARES DE GUANTES ULE, 1 BIDON CLORO, 2 PARES DE GUATES PLASTICOS1 ESCOBILLON, 2 LTS PROTECTOR SOLAR, 1 LLAVE PTA CORONA 13 TRUPEN, 1 LLAVE PTA CORONA 14 RINO, 3 DISCO CORTE 4 1 /2, 10 HUINCHA AISLA $ 1.276.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.219 $ 1.276.219
Total Neto $ 1.276.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.482
TOTAL OC $ 1.518.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.