Orden de Compra. Nº3333-547-SE17 "ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-547-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 67962,43
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas1GlobalADQUISICION DE CARRETILLAS WD-40-POLIN AGRICOLA-DISCOS DE CORTE-TERMINALES-DILUYENTES Y OTROS MATERIALES DE ACUERDO A COTZ N°8496-8262ADQUISICION DE CARRETILLAS WD-40-POLIN AGRICOLA-DISCOS DE CORTE-TERMINALES-DILUYENTES Y OTROS MATERIALES DE ACUERDO A COTZ N°8496-8262 $ 197.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.949 $ 197.949
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h1GlobalASQUISICIÓN DE GUANTES Y OVEROL PARA TRABAJOS MUNICIPALES N° 8262ASQUISICIÓN DE GUANTES Y OVEROL PARA TRABAJOS MUNICIPALES N° 8262 $ 44.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370
11101712
Aleación ferrosa1GlobalADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PASARELA LAS PALMAS N° 8291ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PASARELA LAS PALMAS N° 8291 $ 115.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.378 $ 115.378
Total Neto $ 357.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.962
TOTAL OC $ 425.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.