Orden de Compra. Nº3333-554-SE18 "adquisición de materiales de ferretería para bibli"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-554-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra adquisición de materiales de ferretería para bibli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469/18 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 50029,09
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE : 2 UNIDADES DE CHUZO, 1 GALÓN DE TRICOSTEIN, 1 BOLSA DE CLAVOS DE 6", 4 BROCHAS, 30 MTS. DE MALLA RACHELL VERDE/ NEGRO, 2 KILOS DE CLAVOS, 2 KILOS DE GOLILLAS, 3 CAJAS DE TORNILLOS, 35 MTS. DE CABLE (CORDÓN), 1 ENCHUFE HEMBRA, 1 ENCHUFE MACHO, 4 HORMIGÓN, 1 KILO DE COLA FRÍA, 5 UNIDADES DE DE TERCIADO ESTRUCTURAL, 20 UNIDADES DE PINO BRUTO DE 2*2, 2 BOLSAS DE TORNILLOS 3", 2 CAJAS DE TORNILLOS, 1 CAJA DE TORNILLO, 30 UNIDADES DE ABRAZADERAS,2 PARES DE GUANTE, 1 CERRADURA, 1 CAJA DE VENENO PARA RATONESADQUISICIÓN DE : 2 UNIDADES DE CHUZO, 1 GALÓN DE TRICOSTEIN, 1 BOLSA DE CLAVOS DE 6", 4 BROCHAS, 30 MTS. DE MALLA RACHELL VERDE/ NEGRO, 2 KILOS DE CLAVOS, 2 KILOS DE GOLILLAS, 3 CAJAS DE TORNILLOS, 35 MTS. DE CABLE (CORDÓN), 1 ENCHUFE HEMBRA, 1 ENCHU $ 263.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.311 $ 263.311
Total Neto $ 263.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.029
TOTAL OC $ 313.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.