Orden de Compra. Nº3333-65-SE18 "ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-65-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 712351,23
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos1GlobalADQ. DE LINTERNAS, PILAS,CABLE,ALARGADOR,HUINCHA,REFLECTOR,TORNILLOS,GOLILLAS,ESCALERA,CANDADOS,CADENA,TUERCAS,CABLE ELÉCTRICO,GUANTES,LINTERNAS,PILAS,FOCOSN° 9256-9226-9211ADQ. DE LINTERNAS, PILAS,CABLE,ALARGADOR,HUINCHA,REFLECTOR,TORNILLOS,GOLILLAS,ESCALERA,CANDADOS,CADENA,TUERCAS,CABLE ELÉCTRICO,GUANTES,LINTERNAS,PILAS,FOCOS REFLECTOR,ENCHUFES,CHALECOS,DESTORNILLADORES,AUTOPERFORANTES,TEMPORIZADOR,ENCHUFE,LADRON N° 9 $ 988.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.529 $ 988.529
15121501
Aceite de motor1GlobalBIDONES DE ACEITE SAE 40 , 20W-50BIDONES DE ACEITE SAE 40 , 20W-50 $ 293.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.067 $ 293.067
12141901
Cloro Cl1GlobalADQ DE CLORO, DESODORANTE AMBIENTAL,DETERGENTE,BOLSAS DE BASURA,JABON LÍQUIDO,LAVALOZAS,ESCOBILLONES,PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, ESCOBILLONES N°9025 ADQ DE CLORO, DESODORANTE AMBIENTAL,DETERGENTE,BOLSAS DE BASURA,JABON LÍQUIDO,LAVALOZAS,ESCOBILLONES,PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, ESCOBILLONES N°9025 $ 188.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.294 $ 188.294
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1GlobalADQ. DE TABLETAS DE CLORO X 1 KILO, BARRILES DE CLORO LÍQUIDO X 250 LTSADQ. DE TABLETAS DE CLORO X 1 KILO, BARRILES DE CLORO LÍQUIDO X 250 LTS $ 2.110.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110.588 $ 2.110.588
10111302
Alimento para mascotas1GlobalADQ. DE SACOS DE ALIMENTO PERRO X 18 KADQ. DE SACOS DE ALIMENTO PERRO X 18 K $ 168.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.739 $ 168.739
Total Neto $ 3.749.217
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 712.351
TOTAL OC $ 4.461.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.