Orden de Compra. Nº3334-1040-SE19 "Suministro de Movilización"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3334-1040-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Movilización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3334-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pedro alejandro
Razón Social elizabeth del carmen angulo solis
R.U.T. 10.007.787-6
Sucursal pedro alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos50Unidad no definida Vehiculo Urbano Vehiculo 1= 01:00 hrs. Vehiculo 2= 35:00 hrs. Vehiculo 3= 14:000 hrs. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados129UnidadEl servicio consiste en la contratación del convenio de suministro movilización para el Equipo de Salud que permita entregar atenciones de salud en los domicilios de los usuarios/a inscritos en los establecimientos de salud dependientes del DESAMVehiculo Rural Vehiculo 1= 90:00 hrs. Vehiculo 2= 39:00 hrs. Vehiculo 3= 00:000 hrs. = $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.350 $ 1.309.350
Total Neto $ 1.659.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.659.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.