Orden de Compra. Nº3334-1237-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-59-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3334-1237-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-59-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3334-59-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de La Unión
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación RAMIREZ N° 706
Comuna La Unión
Impuesto 279300
Dirección de Envío de la Factura RAMIREZ N° 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes980UnidadDETERGENTES ENZIMÁTICOS SIMILAR ENDOZIME AW PLUS CON A.P.A. SACHET 30 CC CAJA POR 35 UNIDADES (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA)ENDOZIME AW EN SACHET DE 30 CC. Detergente cuatrienzimático neutro. Para lavado manual . Un sachet para diluir en 10 lts. De agua. UNIDAD DE EMPAQUE 35 SACHET. FECHA DE VENCIMIENTO 2023. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
Total Neto $ 1.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.300
TOTAL OC $ 1.749.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.