|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3334-79-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Movilización |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3334-39-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 680 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
pedro alejandro |
|
Razón Social |
elizabeth del carmen angulo solis
|
|
R.U.T. |
10.007.787-6 |
|
Sucursal |
pedro alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 45 | Unidad | Suministro movilización para el Equipo de Salud.- | Vehículos Urbanos.-
Vehiculo 1= 00:00Hrs.
Vehiculo 2= 45:00Hrs.- |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 111 | Unidad | Suministro movilización para el Equipo de Salud.- | Vehículos Rural.-
Vehiculo 1= 88:00Hrs.
Vehiculo 2= 23:00Hrs.- |
$ 10.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.126.650
|
$ 1.126.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.441.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.441.650
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.