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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3334-910-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Movilización |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3334-42-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 680 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pedro alejandro |
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Razón Social |
elizabeth del carmen angulo solis
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R.U.T. |
10.007.787-6 |
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Sucursal |
pedro alejandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111804
| Servicios de taxi | 107,5 | Unidad | Consiste en la contratación del Convenio de Suministro Movilización para el equipo de salud que permita entregar atenciones de salud en los domicilios de los usuarios y usuarios inscritos en los establecimientos de salud dependientes del DESAM | Vehículos Rurales.-
Vehiculo 1= 71:00Hrs.
Vehiculo 2= 36:30Hrs.-
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$ 9.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.026.625
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$ 1.026.625
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78111804
| Servicios de taxi | 40,5 | Unidad | Consiste en la contratación del Convenio de Suministro Movilización para el equipo de salud que permita entregar atenciones de salud en los domicilios de los usuarios y usuarios inscritos en los establecimientos de salud dependientes del DESAM | Vehículos Urbanos.-
Vehiculo 1= 21:00Hrs.
Vehiculo 2= 19:30Hrs.- |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.900
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$ 234.900
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Total Neto
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$ 1.261.525
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.261.525
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.