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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1001-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES 3335-4-LE16 ESCUELA HUILLINCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-4-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
122334,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
contratista |
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Razón Social |
JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
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R.U.T. |
8.392.365-2 |
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Sucursal |
contratista |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 75 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 | ITEM 37 Kilometros Recorridos
CINCO VIAJES 15 KM |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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86131502
| Pintura | 110 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 | NOMBRE ITEM 32: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO
INTERIOR SALA DE CLASES |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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86131502
| Pintura | 110 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 | NOMBRE ITEM 5 : PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP.
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$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.000
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$ 154.000
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 | MATERIALES SEGUN FACTURA 264751 - 264935 |
$ 63.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.866
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$ 63.866
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86131502
| Pintura | 310 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 | NOMBRE ITEM 32: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO
MULTICANCHA |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.000
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$ 155.000
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86131502
| Pintura | 310 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILESORDEN DE COMPRA DESDE 3335-4-LE16 | NOMBRE ITEM 53: DEMARCACION MULTICANCHA (2 MANOS) |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.000
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$ 186.000
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Total Neto
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$ 643.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.335
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$ 766.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.