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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1139-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES VTF, PROGRAMAS ESCOLARES Y D.A.E.M. SEGUN SUBVENCION CORRESPONDIENTE 2021 DESDE 3335-28-LE21 ALCOHOL GEL ORD.N° 457 SUB. REGULAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-28-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
36024 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Italia |
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Razón Social |
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
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R.U.T. |
10.000.391-0 |
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Sucursal |
La Italia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15101606
| Alcoholes carburantes gelificados | 48 | Unidad no definida | CONVENIO MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES VTF, PROGRAMAS ESCOLARES Y D.A.E.M. SEGUN SUBVENCION CORRESPONDIENTE 2021, SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS. | ALCOHOL GEL PARA MANOS 1 LITRO.
ITEM N° 3 |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.600
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$ 189.600
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Total Neto
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$ 189.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.024
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$ 225.624
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.