Orden de Compra. Nº3335-129-SE19 "CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNION. DESDE 3335-35-L118 VEHÍCULO KGBX-11. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-129-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNION. DESDE 3335-35-L118 VEHÍCULO KGBX-11.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-35-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 1900
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack
Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK
R.U.T. 9.561.399-3
Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171512
Rodamientos de agujas1Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LA UNION. REPUESTOS SEGÚN FACTURA 13909 PTTE. KGBX-11 1 AMPOLLETA H-7 12 Volts. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31171512
Rodamientos de agujas1Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LA UNION. Cambio Ampolletas Luces Altas y Bajas, Maquinaria Mayor - FOCO DERECHO ítem 65 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 10.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.900
TOTAL OC $ 11.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.