|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-1440-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-9-LE16 JARDIN CAUPOLICAN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-9-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
43424,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristhian Eduardo Nova Olivera |
|
Razón Social |
CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
|
|
R.U.T. |
13.586.009-3 |
|
Sucursal |
Cristhian Eduardo Nova Olivera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 5 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | ITEM 26 CAMBIO DE EQUIPOS FLUORESCENTES STANKA DE 2 X 40 WATT |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 2 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | ITEM 4 NOMBRE ITEM: APLIQUET |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | MATERIALES SEGUN FACTURA 296164 |
$ 47.653,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.653
|
$ 47.653
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | MATERIALES SEGUN FACTURA 296246 |
$ 47.899,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.899
|
$ 47.899
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 10 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | ITEM 73 INSTALACION Y CAMBIO DE FLUORESCENTES, BALLAST, PARTIDORES |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.552
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.425
|
|
$ 271.977
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.