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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1458-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-46-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
29654,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. |
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Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
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R.U.T. |
76.909.500-4 |
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Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF | INSTALACION DE CERRADURAS EMBUTIR Y SOBREPONER
LINEA 2 |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88937 | MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88937 |
$ 26.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.862
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$ 26.862
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 5 | Unidad | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF | REPARACION DE PUERTAS TABLERO Y TERCIADA
LINEA 4 |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN FACTURA N° 2628 | MATERIALES SEGUN FACTURA N° 2628 |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88732 | MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88732 |
$ 2.413,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.413
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$ 2.413
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Total Neto
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$ 156.075
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.654
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$ 185.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.