Orden de Compra. Nº3335-1458-SE14 "CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1458-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2014
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 29654,25
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T. 76.909.500-4
Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF INSTALACION DE CERRADURAS EMBUTIR Y SOBREPONER LINEA 2 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA N° 88937MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88937 $ 26.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.862 $ 26.862
72101607
Instalación o reparación de paredes5UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPARACION DE PUERTAS TABLERO Y TERCIADA LINEA 4 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA N° 2628MATERIALES SEGUN FACTURA N° 2628 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA N° 88732MATERIALES SEGUN FACTURA N° 88732 $ 2.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413 $ 2.413
Total Neto $ 156.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.654
TOTAL OC $ 185.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.