Orden de Compra. Nº3335-1574-SE25 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 - ESC. LA UNIÓN ORD. N°1045 SUBV. MANTENIMIENTO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1574-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 - ESC. LA UNIÓN ORD. N°1045 SUBV. MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 59506,86
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores38Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25ENLUCIDO DE YESO + PUSTO DE MURO (MURO Y CIELOS) ITEM N°3 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores38Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25LIMPIEZA MUROS, CIELOS PUERTAS Y VENTANAS INTERIOR, AGUA CLORO ÍTEM N°1 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
72102401
Servicios de pintura de exteriores38Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25ESMALTE AL AGUA 2 MANOS (SALAS DE CLASES N°1 Y N°4) ÍTEM N°08. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25COTZACIÓN DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°87922 $ 69.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.786 $ 69.786
72102401
Servicios de pintura de exteriores1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25COTIZACIÓN DE MATERIALES S/N $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008
Total Neto $ 313.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.507
TOTAL OC $ 372.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.