Orden de Compra. Nº
3335-1584-SE13
"
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-1584-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
46996,5
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T.
76.909.500-4
Sucursal
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0975300
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0975300
$ 13.771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.771
$ 13.771
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPOSICION DE PUERTAS TERCIADO Y TABLEROS LINEA 12
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REINSTALACION DE PIZARRAS, MUEBLES ESTANTES Y REPISAS LINEA 42
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 28590
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 28590
$ 26.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.706
$ 26.706
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Global
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPARACION, SELLADO DE TECHUMBRES CON TAPA GOTERAS LINEA 46
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0976815
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0976815
$ 8.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.024
$ 8.024
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPARACION, SELLADO DE VENTANAS LINEA 45
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
INSTALACION DE CERRADURAS EMBUTIR Y SOBREPONER LINEA 2
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
15
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
INSTALACION DE BISAGRAS, ALDABAS Y PICAPORTES LINEA 3
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0975864
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0975864
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
Total Neto
$ 247.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.996
TOTAL OC
$ 294.346
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.