Orden de Compra. Nº3335-1602-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-13-LE17 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA ESCUELA N°2"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1602-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-13-LE17 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA ESCUELA N°2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-13-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 92462,93
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA EIRL
Razón Social EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROB
R.U.T. 76.046.306-k
Sucursal EMPRESA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1Unidad no definidaMATERIALES SEGÚN FACTURAS N° 377676 - N° 377492.MATERIALES SEGÚN FACTURAS N° 377676 - N° 377492. $ 44.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.147 $ 44.147
73121611
Servicios de hojalatería55UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17NOMBRE ÍTEM: CANAL A.LLUVIA Fe GALV.100cms e=0.6mm LÍNEA N°9 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500
73121611
Servicios de hojalatería10UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17NOMBRE ÍTEM: LIMAHOYA DE 45cms e=0.5mm LÍNEA N°22 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 486.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.463
TOTAL OC $ 579.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.