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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1602-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-13-LE17 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA ESCUELA N°2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-13-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
92462,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA EIRL |
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Razón Social |
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROB
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R.U.T. |
76.046.306-k |
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Sucursal |
EMPRESA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Unidad no definida | MATERIALES SEGÚN FACTURAS N° 377676 - N° 377492. | MATERIALES SEGÚN FACTURAS N° 377676 - N° 377492. |
$ 44.147,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.147
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$ 44.147
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73121611
| Servicios de hojalatería | 55 | Unidad | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 | NOMBRE ÍTEM: CANAL A.LLUVIA Fe GALV.100cms e=0.6mm
LÍNEA N°9
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$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412.500
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$ 412.500
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73121611
| Servicios de hojalatería | 10 | Unidad | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-13-LE17 | NOMBRE ÍTEM: LIMAHOYA DE 45cms e=0.5mm
LÍNEA N°22
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$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 486.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.463
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$ 579.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.