Orden de Compra. Nº
3335-1656-SE14
"
CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-1656-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
75462,11
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T.
76.909.500-4
Sucursal
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 101368
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 101368
$ 18.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.562
$ 18.562
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
PESTILLO PASADOR REDONDO 70 MM Y 100 MM CON CANDADO MEDIANO, BUENA CALIDAD LINEA 55
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
INSTALACION DE CERRADURAS EMBUTIR Y SOBREPONER LINEA 2
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90314
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90314
$ 6.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.716
$ 6.716
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 532655
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 532655
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90444
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90444
$ 104.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.101
$ 104.101
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPARACION DE PUERTAS TABLERO Y TERCIADA LINEA 4
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
15
Metro Lineal
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPARACION CERCO ZINC ACANALADO, MALLA, ALAMBRE PUA Y MADERA LINEA 43
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 397.169
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.462
TOTAL OC
$ 472.631
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.