Orden de Compra. Nº3335-1664-SE14 "CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1664-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO CARPINTERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 49754,16
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T. 76.909.500-4
Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90511MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90511 $ 6.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.746 $ 6.746
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90660MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 90660 $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 3707MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 3707 $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.538 $ 44.538
72101607
Instalación o reparación de paredes3UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPARACION, SELLADO DE TECHUMBRES CON TAPA GOTERAS LINEA 46 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Instalación o reparación de paredes7Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF.REPOSICION DE VIDRIOS DOBLE 4 MM Y 5 MM LINEA 8 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 261.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.754
TOTAL OC $ 311.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.