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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1673-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 - ESC. FOLLECO ORD. N°1071 SUBV. REGULAR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cayetano Letelier N° 589 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
251001,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
contratista |
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Razón Social |
JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA
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R.U.T. |
8.392.365-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
contratista |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25 | COTZACIÓN DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°93844 |
$ 29.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.596
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$ 29.596
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25 | COTIZACIÓN DE MATERIALES S/N
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$ 323.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.462
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$ 323.462
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 230 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25 | LIMPIEZA O LAVADO CON HIDROLAVADORA (TECHUMBRE, MUROS Y FACHADA)
ITEM N°22 |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 230 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25 | ESMALTE AL AGUA 2 MANOS (TECHUMBRE ESCUELA, PASILLO Y SERVICIOS HIGIENICOS)
ÍTEM N°8 |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.000
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$ 690.000
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72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 60 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-6-LE25 | KILOMETRAJE RECORRIDO (CUATRO VIAJES)
ÍTEM N°24 |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 1.321.058
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 251.001
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$ 1.572.059
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.